Journalisation des amortissements via la balance générale

Depuis le Cockpit compte-rendu, vous pouvez générer des écritures comptables provisoires pour les Actifs immobilisés.

Ecritures comptables des actifs immobilisés via l'élaboration de la balance générale :

  1. Allez vers : Comptabilité / Compte-rendu / Cockpit compte-rendu.
  2. Ajoutez un nouveau projet Financier sur la base de l'environnement actuel.
  3. Attribuez à ce projet la caractéristique Kolommenbalans uitwerken.
  4. Sélectionnez le projet .
  5. Cliquez sur l'action : Importer budget.
  6. Spécifiez la période d’utilisation.
    • Organisat./personne : l'organisation/la personne du projet financier sur laquelle vous souhaitez saisir les écritures comptables provisoires.
    • Projet financier : le projet financier sur lequel vous souhaitez saisir les écritures comptables provisoires.
    • Exercice : ce champ affiche l'exercice en cours. Vous ne pouvez pas modifier cela.
    • Jusqu’à la période : définissez ici la période jusqu'à laquelle vous souhaitez ajouter les écritures comptables provisoires.
    • N° pièce comptable : définissez le numéro de la pièce comptable pour les écritures provisoires.
  7. Cliquez sur : Terminer.

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  1. Amortissement d'actifs immobilisés
  2. Aperçu des écritures comptables
  3. Journalisation
  4. Journalisation via l’élaboration de la balance générale
  5. Annulation des écritures comptables
  6. Consultation des écritures comptables
  7. Consultation des délais d’amortissement
  8. Consultation de l’état d’amortissement
  9. Consultation de l’aperçu de contrôle des actifs immobilisés dans la comptabilité