Ventes au comptant via facture comptoir/directe

Vous pouvez transférer automatiquement les ventes au comptant (liquidités, pin et puce) via la journalisation de la facture comptoir/directe. Sélectionnez le mode de paiement dans la facture comptoir/directe.

Les ventes au comptant ne sont transférées que si le type d’intégration Vente au comptant  est configuré. Ce type d’intégration s'effectue de façon transparente lors de la journalisation des factures avec un mode de paiement autre que Sur compte pour créer la saisie supplémentaire suivante :

Comptant

Débit

Crédit

Compte lié au journal Baliekas (via le journal Baliekas)

648,25

 

Pour Client

 

648,25

Pin et chip

Débit

Crédit

Mode de paiement du compte d'attente (pin et chip)

648,25

 

Pour Client

 

648,25

Ventes au comptant via facture comptoir/directe :

  1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Facture de comptoir/directe.
  2. Cliquez sur : Nouveau.

    Sales_Journaliseren balie-/directfactuur

  3. Sélectionnez la relation de vente/le client.
  4. Sélectionnez Comptant dans Mode de paiement dans l'en-tête du lay-out de saisie (sur l'onglet Généralités).
  5. Saisissez la facture comptoir/directe selon la méthode que vous utilisez habituellement.
  6. Cliquez sur : Terminer.

Voir également :

Aller directement à

  1. Facture comptoir/directe
  2. Configuration
  3. Ajout d’une facture comptoir/directe
  4. Ajout rapide d’une facture comptoir/directe par reprise des lignes de commande
  5. Conversion d'une offre en facture comptoir/directe
  6. Consultation d’une facture comptoir/directe
  7. Factures comptoir/directes via Output
  8. Impression de bons de livraison
  9. Impression de factures
  10. Définition du lay-out utilisé pour une facture
  11. Libération d'une facture comptoir/directe
  12. Crédit d'une facture comptoir/directe
  13. Ventes au comptant via facture comptoir/directe