Betaling tegenboeken en facturen storneren

Als je een niet-verrichte betaling journaliseert in het bankboek moet je deze tegenboeken. Vervolgens storneer je de betalingen.

Je draait eerst de tweede journaalpost terug in het bankboek, uiteraard alleen voor het totaalbedrag van de niet uitgevoerde betalingen:

Rekening

Debet

Credit

Bank

betaald bedrag

 

Aan Tussenrekening betalingen

 

betaald bedrag

Vervolgens storneert de niet-betaalde facturen. Hierbij ontstaat per factuur de volgende journaalpost:

Rekening

Debet

Credit

Tussenrekening betalingen

betaald bedrag

 

Aan Crediteur

 

betaald bedrag

Betaling tegenboeken en facturen storneren:

  1. Ga naar: Small Business / Boeken / Dagboek.
  2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
  3. Selecteer het dagboek Kas (Kasboek).
  4. Klik op: Voltooien.
  5. Vul de datum van de afschriftregel in als Datum boeking.
  6. Selecteer de tussenrekening Betalingen onderweg.
  7. Vul het betalingsbedrag (totale bedrag van de niet-betaalde facturen) in de kolom Ontvangsten in.
  8. Klik op: Voltooien.
  9. Volg de procedure voor het storneren van de betreffende facturen.

Direct naar

  1. Automatische betalingen
  2. Automatische betalingen inrichten
  3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
  4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
  5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
  6. Betaalvoorstel afdrukken
  7. Betaalopdracht verwijderen
  8. Betaalbestand verwerken
  9. Betaalspecificatie afdrukken
  10. Betaalopdracht verzenden naar de bank
  11. Factuur of betaalopdracht storneren
  12. Betaling boeken in het bankboek
  13. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
  14. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling